Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

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Você está pesquisando sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

Se você deseja se informar sobre imposto de renda e contabilidade para ganhos com close friends, está no lugar certo.

Considerando a ausência de informações disponíveis na internet relacionadas à contabilidade e tributação pelo imposto de renda dos ganhos com close friends através de pessoas físicas ou do exterior, resolvemos fazer esta breve publicação com objetivo de esclarecer algumas questões muito importantes.

Se você pretende ser um Profissional que recebe ganhos com close friends no futuro e recebe monetização de pessoas físicas ou do exterior, este nosso artigo irá apresentar as suas obrigações tributárias perante à Receita Federal do Brasil e te dar uma direção sobre o melhor caminho que você deve seguir.

Acredite, o sucesso do seu canal também depende do conhecimento que você irá adquirir neste conteúdo.

Ao concluir esta leitura, você certamente poderá maximizar os seus lucros da seguinte forma:

1) Evitando altas multas da Receita Federal do Brasil por descumprimento das suas obrigações fiscais.

2) Evitando juros e multas por pagamento do imposto fora do prazo.

3) Pagando imposto corretamente da forma mais econômica possível.

4) Protegendo e valorizando o seu patrimônio.

Além disso, ainda evitará transtornos e sustos com eventuais fiscalizações e notificações da Receita Federal do Brasil, decorrentes do não cumprimento das obrigações fiscais ou do cumprimento inadequado.

E também identificará diversas oportunidades para estruturar a sua forma de atuação, com a abertura de empresa, registro de marca, possibilidade de emitir notas fiscais, contribuir para a sua aposentadoria e etc.

Detalhe: este conteúdo foi escrito por nós, do escritório Francel Menezes contabilidade, e é revisado e atualizado com frequência. Não foi escrito por redatores terceirizados.

Caso possua alguma dúvida, fique a vontade para entrar em contato através do nosso WhatsApp, de número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.

Ao clicar neste link, você também poderá conhecer um pouco  mais da nossa empresa através do nosso material de apresentação em PDF.

E para ficar por dentro das novidades, poderá nos acompanhar no instagram @francelm_contabilidade.

Vamos ao que interessa, que é o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

 

IMPOSTO DE RENDA PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Os Profissionais que recebem ganhos com close friends que recebe rendimentos (monetização) de pessoas físicas ou do exterior deve pagar imposto de renda pessoa física.

Os percentuais de imposto aplicáveis sobre os rendimentos de pessoas físicas ou do exterior são de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, a depender do patamar dos rendimentos. Bem alto né?

Ou seja, quanto maior os ganhos dos Profissionais que recebem ganhos com close friends através de pessoas físicas ou do exterior, maior o percentual do imposto.

Para pagamento do imposto, há uma regra específica que deve ser observada, tendo em vista que tratam-se de ganhos recebidos por pessoa física, de uma fonte pagadora no exterior.

Esta regra é chamada de carnê-leão.

Para simplificar o entendimento da regra, podemos fazer a seguinte comparação:

1) Empregado de uma pessoa jurídica (empresa): Neste caso, a empresa é responsável por fazer o cálculo do imposto de renda do empregado mensalmente, descontar do seu salário e recolher (pagar) o valor para a Receita Federal.

2) Profissionais que recebem ganhos com close friends: Neste caso, a obrigatoriedade do cálculo e pagamento do imposto é do próprio beneficiário dos rendimentos. Assim, o imposto de renda deve ser calculado mensalmente pelo próprio Profissional que recebem ganhos com close friends (ou seu contador), e recolhido para a Receita Federal.

Compreendeu?

A diferença então, está no responsável pelo cálculo e recolhimento do imposto.

Logo abaixo, iremos detalhar um pouco mais da regra aplicável ao imposto de renda dos Profissionais que recebem ganhos com close friends.

 

CARNÊ-LEÃO PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHO COM CLOSE FRIENDS (OBRIGAÇÃO)

Quem está obrigado?

Sujeita-se ao cálculo e pagamento mensal do imposto de renda (carnê-leão para Ganhos com close friends), a pessoa física residente fiscal no Brasil que receber rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como, trabalho assalariado ou não assalariado e etc.

Ou seja, os Profissionais que recebem ganhos com close friends residente fiscal no Brasil, que receber rendimentos de pessoas físicas ou do exterior (fonte do exterior) em um determinado mês, seja diretamente de pessoas físicas ou do exterior, paypal ou network, deve calcular seu imposto de renda sobre estes rendimentos, e se tiver imposto a pagar, este deve ser pago no mês seguinte ao do recebimento.

Esta regra de tributação também se aplica aos rendimentos recebidos do exterior por outros produtores de conteúdo residentes fiscais no Brasil e que atuam como pessoa física, como por exemplo:

  • Blogs e sites que recebem monetização de pessoas físicas ou do exterior ou de outro programa no exterior.
  • Streamers gamers que usam a plataforma twitch.
  • Streamers que usam a plataforma Mixer.
  • Streamers que usam outras plataformas, de conteúdos variados.

Cabe destacar ainda, que a cada ano que passa, o marketing de influência ganha cada vez mais relevância entre as formas de fazer propaganda, e por isso, dia após dia, produtores de conteúdos se transformam em influenciadores digitais e cresce cada vez mais, o interesse das marcas em contratá-los, para divulgação através do facebookinstagram, youtube, blog, twitch e etc.

E assim, dia após dia, surgem novas espécies de influencers digitais: Profissionais que recebem ganhos com close friends, facebookers, instagramers, youtubers, blogueiros, twitchers, mixers e diversos outros produtores de conteúdos das mais variadas plataformas.

E da mesma forma, os ganhos recebidos pelos influencers, de contratantes no exterior e de pessoas físicas no Brasil, para divulgação e propaganda de produtos e marcas nas redes sociais, também estão sujeitos à regra do carnê leão, do cálculo e pagamento do imposto mensal.

Quando a contratação do influencer residente fiscal no Brasil é feita por uma pessoa jurídica (empresa) no Brasil, não se aplica a regra do carnê-leão.

Isto porquê, neste caso, é responsabilidade da própria empresa contratante, realizar o cálculo do imposto de renda sobre os valores a serem pagos ao influencer, descontar (reter) no momento de pagá-lo, e recolher à Receita Federal.

Para facilitar a compreensão desta regra, podemos resumir da seguinte forma:

1) Os recebimentos de um Profissional que recebem ganhos com close friends que atua como pessoa física, oriundos do exterior, estão sujeitos ao cálculo do imposto de renda e pagamento mensal (carnê leão).

2) Os recebimentos de um influencer digital que atua como pessoa física, oriundos do exterior ou de pessoas físicas residentes no Brasil, para divulgação em redes sociais, estão sujeitos ao cálculo do imposto de renda e pagamento mensal (carnê-leão).

3) Os recebimentos de um influencer digital que atua como pessoa física, oriundos de uma pessoa jurídica (empresa) residente no Brasil, NÃO estão sujeitos ao cálculo do imposto de renda e pagamento mensal (carnê-leão) pelo próprio influencer. Neste caso, é responsabilidade da própria empresa contratante, realizar o cálculo do impostodescontá-lo do pagamento a ser feito ao influencer, e realizar o pagamento à Receita Federal no Brasil.

Ou seja, se você se enquadra nos itens 1 e 2 acima e está sujeito ao carnê leão, isto significa que a obrigação do cálculo mensal do imposto e pagamento é sua, da própria pessoa física beneficiária dos rendimentos.

E para os seus rendimentos que se enquadrarem no item 3, a obrigação do cálculo mensal do imposto e pagamento é da fonte pagadora (empresa contratante).

 

CARNÊ-LEÃO PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS (CÁLCULO)

Os rendimentos em reais que devem ser usados para o cálculo do imposto de renda d0s Profissionais que recebem ganhos com close friends, no carnê-leão, não serão aqueles convertidos em reais pelo banco e creditados em sua conta bancária, mas sim, os rendimentos convertidos em reais com base em uma cotação do dólar de data específica, determinada pela legislação tributária.

Este é mais um motivo para que você não tente realizar o cálculo por conta própria e contrate uma contabilidade especializada para Profissionais que recebem ganhos com close friends. Existem particularidades que apenas o contador conhece.

O cálculo mensal do imposto (carnê-leão) do Profissional que recebem ganhos com close friends é realizado mediante a aplicação de alíquotas que variam entre 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, a depender do valor recebido, devendo o imposto, ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do rendimento como dito acima, através de DARF (Documento de arrecadação da receita federal).

Tendo em vista estes altos percentuais, o ideal é que os Profissionais que recebem ganhos com close friends que ainda produz conteúdo e atua como pessoa física, além de buscar a regularização do seu imposto de renda, solicite uma avaliação sobre a viabilidade de abertura de uma empresa (pessoa jurídica) para continuar exercendo a sua atividade. Além de outros benefícios, a carga tributária é muito menor.

Ainda neste conteúdo, elencaremos 11 benefícios na abertura de empresa para Profissionais que recebem ganhos com close friends.

Caso você esteja com o seu carnê-leão e o recolhimento do imposto em atraso, nós podemos regularizar a sua situação fiscal perante a Receita Federal.

Entre em contato através do nosso whatsappde número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.

 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Inicialmente, gostaríamos de fazer um importante esclarecimento e distinção entre carnê leão e a declaração de imposto de renda para Profissionais que recebem ganhos com close friends

Não há que se confundir a obrigatoriedade de cálculo mensal do imposto (carnê leão dos Profissionais que recebem ganhos com close friends) com a obrigatoriedade de entrega anual da Declaração de imposto de renda dos Profissionais que recebem ganhos com close friends à Receita Federal.

Não há que se falar em declaração mensal do imposto de renda quando se referir ao carnê leão, mas sim, em apuração / cálculo mensal obrigatório e recolhimento do imposto caso seja apurado imposto a pagar.

Muitos clientes que entram em contato conosco para obter esclarecimentos, demonstram estar confusos quanto a este ponto, por terem lido conteúdos escritos ou em vídeos, com uma abordagem equivocada sobre o assunto.

Por isso e por outras razões, mais abaixo, você encontrará um alerta sobre o cuidado que todas as pessoas devem ter ao buscar informações sobre imposto de renda para Profissionais que recebem ganhos com close friends.

Declaração de imposto de renda pessoa física, conhecida como declaração de ajuste, é feita anualmente, de primeiro de março até trinta de abril do ano seguinte ao ano calendário em que forem recebidos os rendimentos do exterior, caso a pessoa física se enquadre nos critérios de obrigatoriedade divulgados pela receita federal.

Nesta declaração, são consolidadas informações de rendimentos recebidos de todas as fontes pagadoras, imposto pago ao longo do ano calendário anterior mediante o carnê-leão, informações de despesas que podem reduzir o imposto, além de informações patrimoniais (bens, direitos e obrigações).

Vou facilitar e resumir com um exemplo ok?

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Exemplo: Um Profissional que recebe ganhos com close friends recebeu R$ 10.000,00 reais de monetização de pessoas físicas ou do exterior em cada um dos meses de 2019.

Abaixo, algumas dúvidas básicas que normalmente os Profissionais que recebem ganhos com close friends possuem sobre o seu imposto de renda:

 

a) Qual procedimento adotar em 2019?

Resposta: Em cada um dos meses de 2019, deveria ter sido feito o cálculo do imposto de renda, e o valor deveria ter sido pago no mês seguinte, em obediência à regra do carnê-leão para Profissional que recebe ganhos com close friends. O imposto referente aos rendimentos de janeiro de 2019 venceu em fevereiro de 2019, e assim sucessivamente.

 

b) Qual procedimento adotar em 2020?

Resposta: Elaborar a sua declaração de imposto de renda pessoa física e entregar (transmitir) à Receita Federal. Na declaração, devem ser informados todos os rendimentos recebidos de todas as fontes pagadoras, imposto pago em 2019, bens (veículos, casas, terrenos, apartamentos, saldos de contas bancárias, aplicações financeiras e etc), direitos (empréstimos a receber) e obrigações (empréstimos e financiamentos). Muitos outros detalhes também devem ser informados.

Por fim, a declaração irá gerar um valor de imposto de renda complementar a pagar, um valor a restituir (receber) ou zero de imposto a pagar ou restituir.

Observação: Perceba que não estamos entrando no mérito do valor do imposto mensal que deveria ter sido pago, do método de cálculo e de conversão do valor. Trata-se apenas de um exemplo para fins didáticos, com o objetivo de facilitar o entendimento.

 

c) E se os Profissionais que recebem ganhos com close friends não pagarem o imposto de renda sobre pessoas físicas ou do exterior?

Resposta: Caso a Receita Federal do Brasil identifique a ausência de pagamento do imposto e a omissão dos rendimentos, ela poderá cobrar o imposto do Profissional que recebe ganhos com close friends acrescido de juros SELIC e de uma multa de 75% do valor do IR que deixou de ser pago.

Como a Receita Federal possui até 5 anos para fiscalizar e cobrar, no exemplo acima referente aos rendimentos recebidos em 2019, ela teria até 31 de dezembro de 2024 para realizar o procedimento de autuação e cobrança.

Sério? Sim, seríssimo.

Então melhor detalhando, isto significa inclusive, que:

  • imposto de 2015 que deixou de ser pago, pode ser cobrado até 31 de dezembro 2020.
  • imposto de 2016 que deixou de ser pago, pode ser cobrado até 31 de dezembro 2021.
  • imposto de 2017 que deixou de ser pago, pode ser cobrado até 31 de dezembro 2022.
  • imposto de 2018 que deixou de ser pago, pode ser cobrado até 31 de dezembro 2023
  • imposto de 2019 que deixou de ser pago, pode ser cobrado até 31 de dezembro 2024.

Ainda que você transmita a sua declaração e ela apareça como processada, isso não significa que a Receita deixará de fiscalizar você caso identifique alguma divergência, pendência ou irregularidade.

Detalhe: Não irei alterar este item todo ano para atualizar os anos que utilizei no exemplo ok? O importante é que você saiba que a Receita Federal tem 5 anos para fiscalizar e cobrar.

d) A Receita Federal pode deixar de cobrar o imposto de renda sobre pessoas físicas ou do exterior?

Resposta: Bom, fiscalizar e cobrar é um dos deveres deste órgão, e ele tem bastante tempo para isso. Através de diversas informações e declarações feitas por outras entidades, a Receita Federal recebe as suas informações “de bandeja”, como movimentação e saldos em suas contas bancárias, dentre outros dados.

Para finalizar nosso exemplo, aqui vai uma dica para você que é um Profissional que recebe ganhos com close friends e recebe mensalmente de pessoas físicas ou do exterior, independente do valor:

1) Caso você não tenha realizado o pagamento do imposto em algum ano conforme a regra do carnê-leão, entre em contato conosco para que possamos regularizar o seu caso (cálculo mensal e declaração).

2) Caso você tenha realizado este procedimento e acha que o valor do imposto pago é muito alto, entre em contato conosco para que possamos orientá-lo sobre a forma mais econômica exercer a sua atividade e abrir a sua empresa.

Entre em contato através do nosso whatsappde número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.

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Neste artigo, você poderá conhecer alguns detalhes muito importantes sobre a declaração de imposto de renda 2020, tais como:

  • Prazo para entrega da declaração.
  • Prazo para pagamento do imposto apurado na declaração (não confunda com prazo do pagamento pelo carnê leão, que é diferente e mensal, como explicado acima).
  • Quem está obrigado à entrega.

E neste artigo, os documentos que precisamos receber para elaborar a sua declaração.

 

DEDUÇÕES NO CARNÊ-LEÃO E DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Cabe destacar que a legislação tributária determina as deduções (abatimentos) que podem ser feitas para diminuir a base de cálculo do imposto de renda dos Profissionais que recebem ganhos com close friends

Existem deduções que podem ser feitas mensalmente no carnê-leão, e outras, anualmente, na declaração de imposto de renda dos Profissionais que recebem ganhos com close friends (despesas com ensino, plano de saúde, médicos, dentistas, terapias e etc).

Em experiência recente, ao estudarmos e avaliarmos o caso de um cliente Profissional que recebe ganhos com close friends que buscou os serviços do nosso escritório, foi possível reduzir de forma relevante o imposto a pagar com as deduções permitidas por lei.

Não vamos nos estender muito neste item porque as deduções variam muito caso a caso.

Nosso objetivo aqui é apenas informá-lo sobre esta possibilidade que deve ser sempre avaliada.

Mais uma razão para que você busque uma contabilidade especializada em Profissionais que recebem ganhos com close friends, não acha? 

RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DOS PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Conforme apresentado anteriormente, durante o ano calendário, deve-se calcular mensalmente o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior, pelos Profissionais que recebem ganhos com close friends, sendo o vencimento do imposto no mês seguinte ao do recebimento.

No ano seguinte ao ano calendário do recebimento dos rendimentos, deve-se avaliar se o Profissional que recebe ganhos com close friends se enquadra nas regras de obrigatoriedade para entregar (transmitir à Receita Federal) a Declaração de Imposto de Renda ou não.

Em grande parte dos casos, percebemos que ao elaborar a Declaração de Imposto de Renda em nosso Escritório, tem-se imposto de renda a restituir para o Profissional que recebe ganhos com close friends, que nada mais é, do que a devolução pela Receita Federal, de parte ou do total de imposto pago pelo Profissional que recebe ganhos com close friends no ano anterior.

Existem muitos Profissionais que recebem ganhos com close friends, que por não se enquadrarem nas regras de obrigatoriedade para entregar a Declaração de IR, deixam de transmitir a declaração em função de desconhecer a possibilidade de obter a restituição do imposto de renda pago no ano anterior.   Portanto, não deixem de solicitar uma avaliação do seu caso à nossa equipe.

Em alguns casos, ainda que o Profissional que recebe ganhos com close friends esteja em dia com o carnê-leão, identificamos a necessidade de pagar um valor complementar de imposto de renda após a elaboração da declaração. Isto normalmente ocorre nos casos em que os Profissionais que recebem ganhos com close friends possui outra fonte de rendimento além de pessoas físicas ou do exterior (Exemplo: trabalha de carteira assinada em uma empresa).

E ai, você ainda tem dúvida sobre a necessidade de contratar uma contabilidade especializada para Profissionais que recebem ganhos com close friends e produtores de conteúdo?

 

MUITO CUIDADO: Imposto de renda e abertura de empresa para Profissionais que recebem ganhos com close friends.

Se você busca informações na internet sobre a abertura de empresas e imposto de renda para Profissionais que recebem ganhos com close friends, aqui fica um ALERTA.

Tomem muito cuidado com os conteúdos que assistirem sobre este assunto no Youtube e também com conteúdos escritos em blog.

Centenas de clientes realizaram e realizam diariamente, procedimentos errados ao tomarem por base estes conteúdos escritos por pessoas que não possuem o menor conhecimento técnico sobre o tema.

Como sabem, infelizmente, muitos conteúdos são produzidos e publicados apenas com o objetivo de atrair views (visualizações), seguidores e aumentar a monetização, por pessoas que não possuem nenhuma formação e conhecimento técnico na área.

A melhor dica que você pode assistir ou ler nestas mídias, produzidos por pessoas sem conhecimento técnico do assunto, é que você busque orientações e esclarecimentos com uma contabilidade especializada para Profissionais que recebem ganhos com close friends, youtubers, influencers, streamers, blogueiros e produtores de conteúdo em geral.

Da mesma forma que há médicos especializados em pediatria, oftamologia, cardiologia, imunologia e diversas outras especialidades, também existem escritórios de contabilidade e contadores especializados em setores econômicos e atividades específicas (prestação de serviços, indústria, comércio, hospitais, clínicas médicas, empreendedores digitais e etc).

Como nosso escritório atende a produtores de conteúdos de todas estas mídias e plataformas há bastante tempo, certamente poderemos te ajudar e teremos a solução para regularizar o seu caso.

Continue lendo nosso artigo sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

CONTABILIDADE PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Procurando por uma assessoria e contabilidade que conhece as particularidades dos Profissionais que recebem ganhos com close friends e produtores de conteúdos em geral?

Nós, do escritório Francel Menezes Contabilidade, prestamos os seguintes serviços:

  • Contabilidade para Profissionais que recebem ganhos com close friends.
  • Declaração de imposto de renda pessoa física para Profissionais que recebem ganhos com close friends.
  • Carnê-leão para Profissionais que recebem ganhos com close friends.
  • Abertura de empresas (LTDA, EIRELI, EI, MEI, microempresa e etc) para Profissionais que recebem ganhos com close friends.
  • Registro de marcas para Profissionais que recebem ganhos com close friends.
  • Parcelamentos na Receita Federal;
  • Assessoria e consultoria tributária;
  • Assessoria e consultoria trabalhista; e
  • Assessoria e consultoria empresarial.

Atendemos em todo Brasil.

 

9 VANTAGENS EM CONTRATAR UMA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Por que você deve contratar uma contabilidade especializada em Profissionais que recebem ganhos com close friends? Abaixo, iremos relacionar 9 vantagens:

1) Receba orientações de um contador que já teve experiência com diversos outros Profissionais que recebem ganhos com close friends dos mais variados nichos. Experiência faz a diferença.

2) Pague o seu imposto calculado de forma correta e com código correto. Já recebemos clientes Profissionais que recebem ganhos com close friends que fizeram o cálculo do imposto e pagaram por conta própria, e por fim, ao revisar, identificamos que o cálculo foi feito de forma equivocada e também com o código errado. A apuração de tributos é um trabalho técnico.

3) Evite o pagamento de juros e multa por pagamento do imposto em atraso.

4) Evite penalidades da Receita Federal. Caso ela identifique a ausência de pagamento de imposto e caracterize seu caso como omissão de rendimentos, você poderá sofrer multas de no mínimo, 75% do valor do imposto.

5) Podemos regularizar a sua situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil caso você tenha deixado de pagar o seu imposto nos meses anteriores.

6) Receba orientações corretas de uma equipe atualizada que conhece as normas tributárias específicas que giram em torno da atividade que você exerce.

7) Conte com profissionais capazes de avaliar e te orientar sobre como exercer a sua atividade e profissão da forma adequada, pagando menos tributos e sem correr riscos tributários.

8) Receba orientações sobre a melhor forma de ser tributado, de um contador especializado em Gestão Tributária, Gestão de tributos federais, auditoria e controladoria, e ainda, com experiência com Profissionais que recebem ganhos com close friends.

9) Já regularizamos o caso de centenas de Profissionais que recebem ganhos com close friends.

Depois de conhecer todas estas vantagens, ficou claro a diferença entre contratar uma conta contabilidade especializada?

Continue lendo nosso artigo sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

 

CONTABILIDADE DIGITAL (ON LINE) PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Ao contratar uma contabilidade digital (on line) para Profissionais que recebem ganhos com close friends, tudo pode ser feito on line: por telefone, e-mail e whatsapp.

Conforme informamos anteriormente, atendemos pessoas de todo Brasil.

Atendemos Profissionais que recebem ganhos com close friends, youtubers, blogueiros, sites, influencers (influenciadores digitais), streamers, gamers, instagramers, facebookers, twitchers, mixers, produtores de conteúdos em geral (youtube, sites, blogs, twitch, mixer e outros), produtores de cursos on line, afiliados, profissionais de marketing e publicidade, desenvolvedores de sites, aplicativos (apps), softwares, plataformas digitais, e diversos outros prestadores de serviços como profissionais da saúde, engenheiros, arquitetos e etc.

Caso possua alguma dúvida, fique a vontade para entrar em contato através do nosso WhatsApp, de número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.

Está conseguindo esclarecer suas dúvidas sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

 

11 BENEFÍCIOS NA ABERTURA DE UMA PESSOA JURÍDICA (EMPRESA) PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Os principais benefícios e vantagens na abertura de uma empresa para Profissionais que recebem ganhos com close friends são:

1) Menor carga tributária se comparado a carga tributária das pessoas físicas que pode chegar a 27,5%.

2) Possibilidade de emissão de notas fiscais caso sejam contratados para divulgação de produtos e marcas (marketing de influência). Muitas agências de publicidade intermediam contratos de publicidade apenas com Profissionais que recebem ganhos com close friends que podem emitir nota fiscal.

3) Possibilidade de contribuir para previdência social (INSS) com um valor inferior ao valor de contribuição exigido para pessoa física autônoma. A contribuição mínima estabelecida para o sócio ou titular de uma empresa é de 11% sobre o salário mínimo vigente, enquanto que a contribuição de uma pessoa física autônoma é de 20% sobre o salário mínimo vigente.

4) No caso de abertura de uma empresa (sociedade limitada ou eireli), o patrimônio pessoal dos sócios é preservado, no caso de dívidas ou falência. Este item é extremamente importante.

5) Possibilidade de contratar planos com preços mais acessíveis, tais como: planos de saúde, planos de telefonia e etc.

6) Maior credibilidade no mercado por ter CNPJ. Quem exerce sua atividade como pessoa jurídica, passa maior segurança para o seu cliente e contratantes;

Além desses, podemos citar alguns benefícios mais comuns para aqueles que também exercem alguma atividade de comércio:

7) Maior prazo para pagamento junto à fornecedores;

8) Maior desconto junto a fornecedores de mercadorias para revenda;

9) Maior desconto junto a fornecedores de materiais de uso e consumo;

10) Melhores condições para obtenção de crédito (empréstimo e financiamento) junto às instituições financeiras;

11) Possibilidade de participar de licitações.

Temos condições excelentes para abertura de empresa para Profissionais que recebem ganhos com close friends. Além disso, você ainda poderá utilizar como endereço da sua empresa, o endereço da nossa sede. Isto pode ser muito útil para você.

Você está gostando do nosso artigo sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

 

13 BENEFÍCIOS DO REGISTRO DE MARCAS PARA PROFISSIONAIS QUE RECEBEM GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Registro de marca para Profissionais que recebem ganhos com close friends, youtuber, blogueiro, influencer, streamer: já pensou nisso? Nós já pensamos e resolvemos escrever para orientar a você.

Você sabia que pode obter muitos benefícios ao registrar a sua marca?

Já imaginou se depois de tanto investimento, esforço e tempo dedicado ao seu negócio você descobre que algum copiador passou a utilizar sua marca e a aproveitar consequentemente da sua fama, do seu sucesso e do valor da sua marca?

Não deixe de ler este artigo. Aqui, faremos apenas uma breve abordagem.

Lei nº 9.279 de 1996 regula os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial.

Em seu artigo 129, determina que  a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (em órgão competente), sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Em outras palavras, podemos citar os seguintes benefícios e direitos alcançados com o registro da sua marca:

  • Direito de uso exclusivo da marca;
  • Direito de notificar e impedir a terceiros, que usem a sua marca sem consentimento;
  • Proteção e valorização da sua ideia;
  • Proteção e valorização do seu patrimônio;
  • Proteção e valorização do seu investimento;
  • Proteção da marca como seu ativo, que pode valer muito depois de desenvolvida e de alcançar boa reputação;
  • Direito de realizar licenciamento oneroso da marca (“aluguel”), alienação ou cessão;
  • Direito de impedir que terceiros registrem sinais idênticos ou semelhantes;
  • Direito de ser indenizado diante de algumas situações;
  • Evita que terceiros registrem sua marca no mesmo ramo de atuação;
  • Aumento da credibilidade no mercado e maior fidelização de clientes;
  • Evita que clientes confundam com outros produtos e serviços oferecidos por concorrentes;
  • Evita o risco de suspensão do uso de sua marca e mudança.

Importante e interessante não é?

Podemos registrar a sua marca e garantir todos estes benefícios.

Você está conseguindo esclarecer suas dúvidas sobre o tema Imposto de renda para ganhos com close friends: Como regularizar?

 

ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ PROFISSIONAL QUE RECEBE GANHOS COM CLOSE FRIENDS

Bom, imagino que você tenha identificado diversas oportunidades ao longo deste nosso conteúdo, tais como:

  • Regularização do pagamento do seu imposto de renda em atraso.
  • Regularização da sua declaração de imposto de renda.
  • Possibilidade de obter a restituição do imposto de renda.
  • Redução do imposto ao constituir uma empresa para atuar.
  • Maximização do seu lucro através da redução de despesas.
  • Evitar juros, multas, penalidades e autuações da Receita Federal do Brasil.
  • Possibilidade de contribuir para a sua aposentadoria (INSS) de forma mais barata.
  • Redução e extinção de riscos tributários que talvez você nem conhecia.
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E aí, curtiram nosso artigo sobre o tema Carnê leão para empreendedores: Entenda as regras.

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Além deste artigo sobre o tema Carnê leão para empreendedores: Entenda as regras

Também temos outros artigos, caso tenham interesse em se informar um pouco mais, convido a todos vocês para tomar conhecimento das nossas outras publicações relacionadas à tributação dos empreendedores digitais em geral, que destaco abaixo.   

Nós escrevemos pensando em vocês.   

 

Imposto de renda para Camgirls: Como funciona?

Imposto de renda para Streamers: Como declarar?

Imposto de renda para Blogueiros: Como pagar?

Imposto de renda para Gamers: Como regularizar?

Imposto de renda para Influencers Digitais: Como calcular?

Imposto de renda para ganhos do Google Adsense: Como pagar?

Imposto de renda para atores: Como funciona?

Imposto de renda para afiliados: Como pagar?

Imposto de renda para Infoprodutores: Como regularizar?

Imposto de renda para desenvolvedores: Como quitar?

Pensão alimentícia: Como pagar o imposto de renda e declarar?

Ganhos de Youtuber e Blogueiro – Principais dúvidas sobre imposto de renda e contabilidade.

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– Área da Saúde: MédicosPsicólogosFonoaudiólogosDentistasNutricionistas, Terapeutas Ocupacionais e diversos Profissionais de Saúde. 

– Empreendedores digitais: YoutubersinfluencersBlogueirosParceiros do Google adsenseInfoprodutoresAfiliadosGamersStreamersModelos produtoras de conteúdoProfissionais de marketingfreelancersProfissionais de T.IProgramadoresDesenvolvedoresarquitetos e Designers. 

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